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收到其他企業(yè)的拆遷過度費應該計入什么科目呢
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速問速答可以先記入其他應付款。
2019 03/13 21:59
84784992
2019 03/13 22:17
那之后使用的時候怎么做賬務處理呢
三寶老師
2019 03/13 22:19
如果是本企業(yè)的拆遷款,記入營業(yè)外收入。如果是其他企業(yè)拆遷款,支付的時候,減少其他應付款
84784992
2019 03/13 22:32
賬務處理是不是借銀行存款貸其他應付款,那如果用這個過度費來維持本企業(yè)的運作呢?這時的賬務處理怎么做
三寶老師
2019 03/13 22:43
收到的錢派什么用途,和是不是拆遷款沒有關系。付工資就做,
借應付職工薪酬 貸銀行存款
付房租就
借管理費用
貸銀行存款
84784992
2019 03/13 23:42
因為原本的固定資產收到的管理費是用來支付人員工資,辦公費用開支等現拆除了就只能用拆遷過度費來支付
三寶老師
2019 03/13 23:46
收到錢存進銀行就是銀行存款,什么性質的費用就怎么賬務處理,和拆遷沒關系。和我舉例相似,進應付職工薪酬,管理費用等
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