問題已解決
企業(yè)是農(nóng)機(jī)銷售企業(yè),免增值稅的,每月都交印花稅,除非沒有形成銷售,現(xiàn)在要報(bào)年印花稅,這個(gè)怎么填,填年銷售額嗎?那不是交了雙份嗎?
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你好!
以前交的印花稅,可以匯總填入申報(bào)表“已交稅金欄”,可以抵減掉的
2019 04/06 09:26
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2019 04/06 09:36
印花稅年度申報(bào)表,資金賬簿是填注冊(cè)資金*0.0005嗎?
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蔣飛老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 04/06 09:40
你好!
是的,不過現(xiàn)在減半征收了稅率是萬分之2.5
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