問題已解決
請問開出去勞務(wù)發(fā)票要怎么做分錄?
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借:應(yīng)收賬款等
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2019 04/12 09:09
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2019 04/12 09:11
那有進(jìn)項來抵扣呢?
這要怎么做抵扣?
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張艷老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 04/12 09:22
根據(jù)您公司取得的進(jìn)項專票對應(yīng)的業(yè)務(wù),做相應(yīng)的分錄就是了。
比如采購辦公用品的專票
借:管理費用--辦公費
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:銀行存款等
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2019 04/12 18:10
進(jìn)項抵銷項的分錄?
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2019 04/12 18:11
如果進(jìn)項有結(jié)余呢?放在哪個科目
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張艷老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 04/12 18:25
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
如果月末形成留抵稅額的情形,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。
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