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老師。我這個月開了紅字發(fā)票,那申報的增值稅稅額,是不是銷項正數(shù)稅額—銷項正廢稅額—銷項負(fù)數(shù)稅額=實際銷項稅額。最后按這個實際銷項稅額申報就行是吧。

84785034| 提问时间:2019 04/25 08:15
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 開了紅字發(fā)票,申報的增值稅稅額,是銷項正數(shù)稅額—銷項正廢稅額—銷項負(fù)數(shù)稅額=實際銷項稅額 最后按這個實際銷項稅額申報就行(zhòng)n對的
2019 04/25 08:15
84785034
2019 04/25 08:17
老師,建材行業(yè)申請臨時增量是不是要預(yù)繳增值稅啊。
bamboo老師
2019 04/25 08:18
我這邊是沒有這樣的規(guī)定
84785034
2019 04/25 08:19
好的。多謝老師
bamboo老師
2019 04/25 08:21
不用謝 您可以問下您當(dāng)?shù)囟悇?wù) 以您當(dāng)?shù)貫闇?zhǔn)
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