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老師:應收賬款、預付賬款借方負數(shù)余額,如果年末想調(diào)賬,把應收調(diào)到應付、預付調(diào)到其他應收,分錄怎么做呢?謝謝
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速問速答應收帳款本來就是應該在借方的,為什么要調(diào)到應付去呢.預付帳借方負數(shù)也就是貸方了,也很正常不需要調(diào)整。
2015 08/21 16:49
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老師:應收賬款、預付賬款借方負數(shù)余額,如果年末想調(diào)賬,把應收調(diào)到應付、預付調(diào)到其他應收,分錄怎么做呢?謝謝
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