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你好老師!匯算清繳里面的業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增5萬,需要繳納稅費(fèi)嗎
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如果是調(diào)增后,應(yīng)納稅所得額在彌補(bǔ)以前年度虧損后,還是正數(shù)的話,是需要補(bǔ)交稅款的
2019 05/07 20:49
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2019 05/07 20:54
江老師,如果沒有以前年度虧損為0,那么調(diào)增的5萬,需要繳納多少稅費(fèi)呢
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江老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 05/07 21:01
需要交的稅費(fèi)是5000元,按20%減半征收
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2019 05/07 21:05
如果未分配利潤為—6萬就不需要繳納費(fèi)用是嗎
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2019 05/07 21:56
這個(gè)就是可以彌補(bǔ)虧損,不用交稅了。
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