問(wèn)題已解決

老師,我公司要廢業(yè),應(yīng)收賬款貸方咱100萬(wàn),不想開(kāi)發(fā)票了,怎么平賬? 貸方有100萬(wàn)

84784951| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/15 15:26
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你需要做無(wú)票收入處理
2019 05/15 15:27
84784951
2019 05/15 15:28
具體怎么做
鄒老師
2019 05/15 15:28
你好 借;應(yīng)收賬款,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
84784951
2019 05/15 15:31
那不跟開(kāi)發(fā)票一樣嗎?
鄒老師
2019 05/15 15:32
你好,是的,分錄是一樣的,只是沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票而已
84784951
2019 05/15 15:35
有不上稅的招嗎?
鄒老師
2019 05/15 15:36
你好,這個(gè)是需要按規(guī)定 計(jì)算繳納稅款的
84784951
2019 05/15 15:41
應(yīng)付賬款借方有余額,轉(zhuǎn)成預(yù)付賬款,能做個(gè)收據(jù),就說(shuō)把錢(qián)收回來(lái)了,把賬平了嗎
鄒老師
2019 05/15 15:42
你好,應(yīng)付賬款借方有余額,轉(zhuǎn)成預(yù)付賬款只需要做這個(gè)分錄就是了 借;預(yù)付賬款 貸應(yīng)付賬款
84784951
2019 05/15 15:47
我們這不是要廢業(yè)嗎,盡量想把這些科目都?xì)w零
鄒老師
2019 05/15 15:48
你好,如果需要?dú)w零,就需要把這個(gè)款項(xiàng)收回才是的
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