問(wèn)題已解決

老師你好,對(duì)方上個(gè)月上傳了紅字信息表,我一定要在這個(gè)月開(kāi)紅票么,能在下個(gè)月開(kāi)么

84784976| 提問(wèn)時(shí)間:2019 06/03 10:34
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汪晨老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,建議這個(gè)月開(kāi),沒(méi)有一定,下個(gè)月也是可以的。
2019 06/03 10:35
84784976
2019 06/03 10:39
好的,謝謝老師,還有一個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教下,我4月份上傳了一份錯(cuò)誤的紅字信息表,也在5月報(bào)稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后去撤銷了信息表,今天重新填寫紅字信息表,要怎么去修改我的申報(bào)呢?因?yàn)橐呀?jīng)轉(zhuǎn)出過(guò)一次進(jìn)項(xiàng)了。
汪晨老師
2019 06/03 10:42
你好,你重新填寫紅字信息表,開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票,下個(gè)月正常申報(bào)就可以了。不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了。
84784976
2019 06/03 10:45
那我之前進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出交的稅怎么弄呢?
汪晨老師
2019 06/03 10:46
你好,開(kāi)具的負(fù)數(shù)發(fā)票,相應(yīng)的抵減當(dāng)月的收入,等于少交了稅,與之前多交的,是沖平的。
84784976
2019 06/03 10:58
好的,謝謝!那我現(xiàn)在只需要聯(lián)系對(duì)方開(kāi)紅票就可以了對(duì)么?
汪晨老師
2019 06/03 11:00
你好,是的,理解正確。
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