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老師,本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)但是有留底稅額所以交不著增值稅,那我還用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?

84784956| 提问时间:2019 06/05 08:38
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,需要這樣結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2019 06/05 08:41
84784956
2019 06/05 08:45
老師分錄還是不懂
鄒老師
2019 06/05 08:46
你好,不懂的地方具體是 銷項(xiàng)稅額發(fā)生在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)就計(jì)入借方 進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)生在借方,結(jié)轉(zhuǎn)就在貸方 然后把差額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
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