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老師,請(qǐng)問去年有一筆應(yīng)收賬款掛錯(cuò)了單位,銀行怎么處理,調(diào)賬得話,需要附什么憑證

84784973| 提問時(shí)間:2019 06/15 15:32
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 調(diào)賬的話 可以復(fù)印一份當(dāng)時(shí)的銀行回單做附件 摘要可以寫調(diào)整某年某月某號(hào)憑證 借:應(yīng)付賬款——某某單位 正確的 貸:應(yīng)付賬款——某某單位 掛錯(cuò)的
2019 06/15 15:34
84784973
2019 06/15 15:36
需要寫情況說明嗎
bamboo老師
2019 06/15 15:39
摘要寫了 有復(fù)印件就可以了
84784973
2019 06/15 16:17
老師,請(qǐng)問,我們是酒店行業(yè),小規(guī)模,有一筆收入,需要返給另外一個(gè)單位一筆錢,是做到其他應(yīng)付款,除了銀行回單,還需要附什么憑證呢
bamboo老師
2019 06/15 16:23
合同或者協(xié)議做附件跟銀行回單一起
84784973
2019 06/15 16:24
沒有合同,也沒有協(xié)議,
84784973
2019 06/15 16:25
開票時(shí)把代返的錢也包含里邊的,所以該怎么處理,
bamboo老師
2019 06/15 16:26
那自己寫份返款說明做附件
84784973
2019 06/15 16:28
那開票得時(shí)候把返的錢也是包含進(jìn)去的,那我做收入得時(shí)候,把代返的錢是做到其他應(yīng)付款,還是把全部的錢做收入,然后再報(bào)銷的時(shí)候,把返的錢做成費(fèi)用,
bamboo老師
2019 06/15 16:32
把開票的都做收入 報(bào)銷的時(shí)候發(fā)票做費(fèi)用
84784973
2019 06/15 16:44
老師,如果賬上掛的應(yīng)付款是本單位員工(采購(gòu))的姓名,但是這個(gè)員工拿的其他的供貨商名稱發(fā)票要求付款,可以嗎
bamboo老師
2019 06/15 16:46
那可以報(bào)銷入賬 沖減員工的往來
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