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實(shí)務(wù)
問題已解決
員工產(chǎn)假期間,公司不發(fā)工資,但是代繳社保,等發(fā)生育津貼到賬之后,一次性扣除個人部分社保后,轉(zhuǎn)賬給員工津貼。問題:代繳社保期間,個稅申報表必須得填扣個人所得稅前薪資,那個人社保325.5的話,稅前薪資就是325.5,實(shí)發(fā)薪資0。我的手寫分錄哪個地方出錯了,管理費(fèi)用-工資,對應(yīng)的就是個稅申報表上的稅前薪資
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速問速答你繳納社保時候借其他應(yīng)收款貸銀存就可以平了
2019 06/19 22:05
84784986
2019 06/19 22:10
第二個分錄跟第四個分錄已經(jīng)平了老師
84784986
2019 06/19 22:10
最后一個分錄其他應(yīng)收款掛貸方了
郭老師
2019 06/19 22:13
借其他應(yīng)收款100貸銀存
這個是繳納個人負(fù)擔(dān)的社保
你沒有做這個
84784986
2019 06/19 22:17
就是100塊錢的社保是公司代繳的,但是100塊錢的工資用來扣這個社保費(fèi)的,所以實(shí)發(fā)薪資是0
84784986
2019 06/19 22:19
第三個分錄,總共社保費(fèi)用銀行扣款就是800,老師你說的借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,不成立啊,銀行就扣了800,第四個分錄已經(jīng)平了
84784986
2019 06/19 22:19
再扣100是什么錢啊
郭老師
2019 06/19 22:23
你不給員工發(fā)工資,記管理費(fèi)用了是吧
收到津貼借銀存貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸銀存
84784986
2019 06/19 22:29
老師,如果按我拍的圖片上最后一個分錄的金額、就是
借:其他應(yīng)付款-生育津貼2000
管理費(fèi)用-工資 -100
貸:銀行存款 1900
84784986
2019 06/19 22:29
為啥管理費(fèi)用-工資 要以負(fù)數(shù)表示啊、沒看懂
84784986
2019 06/19 22:31
借方管理費(fèi)用用負(fù)數(shù)表示,就是貸方管理費(fèi)用的正數(shù)? 為啥咧?
84784986
2019 06/19 22:33
就是單純的沖減之前發(fā)放的薪資是吧
郭老師
2019 06/19 23:07
軟件做賬費(fèi)用放到貸方取不到數(shù)
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