問題已解決

老師,小規(guī)模企業(yè)季度自開發(fā)票不超過30萬的銷項稅額,我先做銷項稅額轉出,借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,貸應交稅費-減免稅額,再做,減免稅額轉出,借應交稅費-減免稅額,貸營業(yè)外收入-減免稅額。這樣對么?

84784972| 提問時間:2019 06/27 20:45
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,不對,是這樣做分錄 借;應收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務收入 ,應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免
2019 06/27 20:46
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~