問題已解決
老師,我們公司要做注銷,但是未分配利潤(rùn)那里還有數(shù)據(jù)怎么清零?
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速問速答你好,你分配了就可以
2019 07/18 10:00
84785046
2019 07/18 10:07
怎么分配,你有沒有看我的表?
84785046
2019 07/18 10:08
比如分錄怎么做,放入其他應(yīng)付款嗎?還是,麻煩說(shuō)清楚明白,因?yàn)槭切率植惶私?/div>
暖暖老師
2019 07/18 10:08
利潤(rùn)分配這里是負(fù)數(shù)不要緊,不妨礙注銷的
不交稅
84785046
2019 07/18 10:09
未分配利潤(rùn)是正數(shù)的
84785046
2019 07/18 10:10
在資產(chǎn)負(fù)債表怎么為零
84785046
2019 07/18 10:10
盈利剛好彌補(bǔ)虧損
84785046
2019 07/18 10:11
我可以做其他應(yīng)付款是434922.98數(shù)據(jù),然后減去未分配利潤(rùn)為零嗎
暖暖老師
2019 07/18 10:12
你這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表不對(duì),兩邊不平衡
84785046
2019 07/18 10:18
我就是問你兩邊怎么做平衡?。?/div>
84785046
2019 07/18 10:18
平衡我就不用問了
84785046
2019 07/18 10:19
現(xiàn)在是還有未分配利潤(rùn)有數(shù)據(jù)所以不平衡,怎么做平衡嗎
暖暖老師
2019 07/18 10:21
那你這個(gè)利潤(rùn)分配怎么得來(lái)的數(shù)?你表不平本身
84785046
2019 07/18 10:22
這個(gè)數(shù)據(jù)我是根據(jù)凈利潤(rùn)利潤(rùn)表來(lái)填的
暖暖老師
2019 07/18 10:24
那你根據(jù)科目余額表做好其他的科目再調(diào)整
84785046
2019 07/18 10:26
老師,我可以改未分配利潤(rùn)為零嗎?
84785046
2019 07/18 10:26
因?yàn)閺浹a(bǔ)虧損剛剛好不交稅
暖暖老師
2019 07/18 10:27
可以全部寫零就不用調(diào)整
84785046
2019 07/18 10:32
好的,謝謝老師
84785046
2019 07/18 10:34
老師,我還想問,對(duì)不上凈利潤(rùn)沒關(guān)系吧
暖暖老師
2019 07/18 10:36
凈利潤(rùn)他不會(huì)看的一般
84785046
2019 07/18 10:39
謝謝老師了
暖暖老師
2019 07/18 10:42
不客氣,麻煩給予五星好評(píng)
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