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剛接手一家建筑公司的賬,發(fā)現(xiàn)賬里的往來賬,應付賬款,預付賬款,兩個科目混亂,請問怎么調(diào)整?

84784951| 提問時間:2019 07/27 19:29
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李夏平老師
金牌答疑老師
職稱:會計培訓輔導師
應付是負債類科目,預付是資產(chǎn)類科目。施工企業(yè)預付工程款/物料款。
2019 07/27 19:33
84784951
2019 07/27 19:37
老師,我是問之前會計把應付賬款做成預付,預付做成應付,還有明明發(fā)票來沒付他做成現(xiàn)金付出,之后銀行存款又付出,重復付款。
李夏平老師
2019 07/27 19:46
應付賬款科目是可以核算預付賬款科目的,應付賬款是負債類科目,預付賬款是資產(chǎn)類科目,兩者是此消彼長的關系,舉個例子:為購進一批材料,預付對方1000元,那么分錄為借:預付賬款1000 貸:銀行存款/現(xiàn)金1000,如果不設置預付賬款科目,而是通過應付賬款核算,賬務處理為:借:應付賬款1000 貸:銀行存款/現(xiàn)金1000,表示企業(yè)應付給別人的錢少了。
84784951
2019 07/27 19:52
關鍵預付,應付兩個科目他都用啊。第一筆發(fā)票來了沒付款他用應付,后期付款了他沒有沖銷應付,他用預付,這樣應付預付都掛賬。還有一種現(xiàn)象,發(fā)票來了沒付款,他做現(xiàn)金支付,次月又做銀行存款付款。造成重復付款。
李夏平老師
2019 07/27 20:02
你確認付款金額,祝你學習愉快!如果確實錯誤,你可調(diào)整為正確的。
84784951
2019 07/27 20:25
請問怎么調(diào)賬呢?
李夏平老師
2019 07/27 20:31
請確認金額與實際交易事項后再調(diào)整。 把錯誤的紅沖,正確的再補錄。
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