问题已解决

老師我公司有個(gè)項(xiàng)目,材料自己公司去代開材料票了,人工這塊就跟勞務(wù)派遣公司簽了合同開具了發(fā)票,收到發(fā)票我是這么做帳的對不對,計(jì)提時(shí):借工程施工-人工成本,貸應(yīng)付職工薪酬-工資,支付給勞務(wù)公司費(fèi)用時(shí):貸應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款,總感覺這樣不對,要不要走應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目,還是直接貸應(yīng)付帳款-某某勞務(wù)公司

84785003| 提问时间:2019 08/02 14:45
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
樸老師
金牌答疑老师
职称:會計(jì)師
支付勞務(wù)費(fèi)用的時(shí)候直接做成應(yīng)付賬款就行,他們給你開發(fā)票了,你直接記入勞務(wù)費(fèi)
2019 08/02 14:49
84785003
2019 08/02 14:53
那這人工費(fèi)最終就沒到應(yīng)付職工薪酬-工資這個(gè)科目了
樸老師
2019 08/02 15:00
勞務(wù)費(fèi)用不是員工,不用走這個(gè)科目
84785003
2019 08/02 15:03
那就是計(jì)提時(shí):借工程施工-人工成本 貸應(yīng)付帳款-某某勞務(wù)公司款 支付時(shí): 貸應(yīng)付帳款-某某勞務(wù)公司款 貸銀行存款
樸老師
2019 08/02 15:45
對,就是這樣的哦,滿意請給五星好評,謝謝
84785003
2019 08/02 15:49
老師還有這種情況沒開勞務(wù)發(fā)票的,就是走工資表的形式發(fā)的,發(fā)給每個(gè)人,但這些工人都是我們公司去外面請來的,這個(gè)計(jì)提時(shí)貸方就應(yīng)該走應(yīng)付職工薪酬吧?
樸老師
2019 08/02 15:53
是的,走工資就可以了
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
    提交问题

    相关问答

    查看更多

    专属课程

    查看更多

    免费资料

    下载APP快速提问

    您有一张限时会员卡待领取

    00:09:59

    免费领取