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差額征稅的企業(yè),印花稅技術(shù)合同的計(jì)稅依據(jù)是按稅控盤(pán)讀出的實(shí)際銷(xiāo)售金額算嗎

84784955| 提问时间:2019 08/05 08:41
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maize老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
印花稅是按合同,印花稅沒(méi)有差額納稅說(shuō)明,你們合同咋定就咋交
2019 08/05 08:41
maize老師
2019 08/05 08:42
沒(méi)有合同我看法是按不含稅的銷(xiāo)售額繳納,不是差額之后交
84784955
2019 08/05 08:44
如果沒(méi)有合同,但是每個(gè)月需要報(bào)稅,計(jì)稅金額是怎么算的
maize老師
2019 08/05 08:51
我看法是按不含稅的銷(xiāo)售額繳納,不是差額之后交
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