應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅內(nèi)銷_銷項(xiàng)稅額 貸124,028.37 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅內(nèi)銷_進(jìn)項(xiàng)稅額 借109,276.34 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅內(nèi)銷_轉(zhuǎn)出未交增值稅 借1,990.26 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅外銷_銷項(xiàng)稅額 貸887.18 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅外銷_進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸537.94 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅外銷_進(jìn)項(xiàng)稅額 借3,944.83 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_應(yīng)交增值稅外銷_出口退稅 貸3,406.89 ,繳稅計(jì)算,如果用T字圖,老師可以畫一下嗎?
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實(shí)務(wù)
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2019 08/05 11:30
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- 轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額;貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅。 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:借: 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值;貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅。 稅款盤抵扣是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅;貸:管理費(fèi)用-稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)。按以上分錄做了以后,應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅有余額,要怎么處理呢。謝謝! 1758
- 老師:請(qǐng)問一般納稅人銷售貨物分錄:借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 等到下個(gè)月繳納 借:應(yīng)交增值稅_未交增值稅 貸:銀行存款 做這樣分錄,這樣第一筆分錄貸方的應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額 與第二筆借方分錄應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅對(duì)沖了嗎?次月繳納了賬上會(huì)不會(huì)還掛著應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額? 742
- 22210103 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金 這個(gè)后面還需要做分錄嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金 貸:銀行存款 989
- 老師,借 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 貸 應(yīng)交稅費(fèi) _進(jìn)項(xiàng) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果有應(yīng)交稅費(fèi) _銷項(xiàng)稅額抵減 減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如果有這三個(gè)科目?月底如何結(jié)轉(zhuǎn)? 6031
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查看更多- 老板把營(yíng)業(yè)執(zhí)照換了 他前兩天給我說這樣做是為了不被查因?yàn)橐荒炅魉罅艘荒険Q一張這種還能這么玩??名字都一樣呀就是變更了經(jīng)營(yíng)者這樣可以嗎老師 20小時(shí)前
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