問題已解決
老師您好,本期銷項大于進項,而且進項之前有多余未抵扣,請問結轉(zhuǎn)稅金時咋做分錄?
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速問速答多余未認證抵扣的進項稅額,本期認證抵扣了就是。
按當前實際繳納的增值稅,做
借:應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費--未交增值稅
2019 09/02 13:36
84785004
2019 09/03 10:04
之前進項稅額余額一直在借方,這個怎么結轉(zhuǎn)到未交增值稅去呢?老師
張艷老師
2019 09/03 10:09
借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
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