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實(shí)務(wù)
问题已解决
摘要是還借款分錄是借:其他應(yīng)收款-法人,貸庫(kù)存現(xiàn)金啥意思



你好,是不是之前的會(huì)計(jì)在建往來款科目的時(shí)候法人只用的其他應(yīng)收款-法人
2019 09/28 10:19

84784976 

2019 09/28 10:20
可能吧

彩麗老師 

2019 09/28 10:22
那么還借款做這個(gè)分錄就沒有問題 借:其他應(yīng)收款-法人 貸:庫(kù)存現(xiàn)金

84784976 

2019 09/28 10:24
就是的話,應(yīng)該做倆個(gè)分錄我覺得,公司轉(zhuǎn)現(xiàn)金給法人時(shí)借:其他應(yīng)收款-法人貸:庫(kù)存現(xiàn)金。然后還借款時(shí)借:應(yīng)付賬款貸:其他應(yīng)收款對(duì)嗎?

彩麗老師 

2019 09/28 10:27
對(duì)的,正常是按照你的分錄做,只是有的會(huì)計(jì)不想設(shè)置那么多往來科目,就簡(jiǎn)化了分錄
借:其他應(yīng)收款-法人貸:庫(kù)存現(xiàn)金
還借款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款

84784976 

2019 09/28 10:32
也就說原來也不掛賬,直接還款時(shí)就借:其他應(yīng)收款-法人貸:庫(kù)存現(xiàn)金?

84784976 

2019 09/28 10:35
我覺得這個(gè)借的款不屬于公司的,還款后最終其他應(yīng)收賬款應(yīng)抵銷啊,也就是沒余額才對(duì)啊

彩麗老師 

2019 09/28 10:42
不是,這種情況一般其他應(yīng)收款-法人 賬上都是有余額的

84784976 

2019 09/28 11:06
奧,我知道了

84784976 

2019 09/28 11:24
如果借方老有余額不成了老板老欠公司 了嗎

84784976 

2019 09/28 11:25
問題是老板也還了,我就是覺得不合理呢

彩麗老師 

2019 09/28 11:34
這個(gè)要結(jié)合賬上的明細(xì)賬來查看
