問題已解決

老師!節(jié)日快樂! 請問下設(shè)備預(yù)付款有開預(yù)付款的發(fā)票過來,該怎么寫分錄,謝謝!

84785019| 提問時間:2019 10/03 09:27
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問設(shè)備收到了么
2019 10/03 09:27
84785019
2019 10/03 09:34
沒,分四次付款,發(fā)貨前,發(fā)貨時,調(diào)試后,半年后
84785019
2019 10/03 09:34
現(xiàn)在是發(fā)貨前付的
bamboo老師
2019 10/03 09:35
那現(xiàn)在只能 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:預(yù)付賬款
84785019
2019 10/03 09:38
?
84785019
2019 10/03 09:38
那銀行存款怎么提現(xiàn)
84785019
2019 10/03 09:38
可以寫全點分錄嗎
bamboo老師
2019 10/03 09:39
設(shè)備沒有收到 先把稅金入賬 等設(shè)備到了再寫分錄 借:在建工程 貸:預(yù)付賬款
84785019
2019 10/03 10:17
84785019
2019 10/03 10:18
老師,幫我寫個完整的分錄,這個就是預(yù)付款
bamboo老師
2019 10/03 10:18
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:預(yù)付賬款 借:在建工程 貸:預(yù)付賬款
84785019
2019 10/03 10:30
老師,請把金額也寫上,謝謝
bamboo老師
2019 10/03 10:32
您預(yù)付的是發(fā)票金額么
84785019
2019 10/03 11:03
bamboo老師
2019 10/03 11:06
借:預(yù)付賬款 76000 貸:銀行存款 76000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 8743.36 貸:預(yù)付賬款 8743.36 借:在建工程 67256.64 貸:預(yù)付賬款 67256.64
84785019
2019 10/03 11:10
這個到時候不是做到固定資產(chǎn)嗎
bamboo老師
2019 10/03 11:17
等調(diào)試結(jié)束可以正常使用轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
84785019
2019 10/03 11:17
好的!
bamboo老師
2019 10/03 11:18
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84785019
2019 10/03 11:28
老師,還麻煩下,我上次好像在哪看到現(xiàn)在不做預(yù)付款這個科目了,直接沖減應(yīng)付了,是這樣嗎
bamboo老師
2019 10/03 11:29
您先付款 沒有收到設(shè)備跟發(fā)票 計入預(yù)付賬款
84785019
2019 10/03 11:32
另外在建工程需要做明細科目嗎
bamboo老師
2019 10/03 11:33
您同時有別的在建么?
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