问题已解决

之前的會(huì)計(jì)在做應(yīng)收賬款是分了一個(gè)確認(rèn),一個(gè)暫估,都已經(jīng)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入并結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了,那我現(xiàn)在做賬,那個(gè)暫估需要怎么沖掉嗎

84785011| 提问时间:2019 11/05 11:10
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是之前暫估了收入嗎?
2019 11/05 11:11
84785011
2019 11/05 11:12
她是做的,借:應(yīng)收賬款(暫估)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
鄒老師
2019 11/05 11:14
你好,需要把之前暫估收入沖銷,然后根據(jù)開具發(fā)票做收入分錄處理
84785011
2019 11/05 11:24
怎么沖銷?紅字沖掉 借:應(yīng)收賬款(暫估)-數(shù)字 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -數(shù)字 然后 借:應(yīng)收賬款(確認(rèn)) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 是這樣嗎,可是我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了啊
鄒老師
2019 11/05 11:25
你好,之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的不需要調(diào)整 只需要把收入先沖銷,然后再做一次收入分錄就是了
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