问题已解决
我單位為住建局,向其他行政單位借支100萬(wàn)支付一些費(fèi)用,財(cái)政這100萬(wàn)年底才支付給我們,我們年底再還給借款單位,收到借款:借:銀行存款 100萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款100萬(wàn) 支付費(fèi)用:借:費(fèi)用 貸:銀行存款 這筆分錄做預(yù)算會(huì)計(jì)嗎



你好,這屬于財(cái)政預(yù)算資金,需要的
2019 11/05 16:07

84785035 

2019 11/05 16:07
那這兩比分錄對(duì)應(yīng)的預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做呢?

陳詩(shī)晗老師 

2019 11/05 16:22
支付時(shí)
借,事業(yè)支出
貸,資金結(jié)存
年底
借,資金結(jié)存
貸,財(cái)政撥款收入

84785035 

2019 11/05 16:27
那借款這次不做預(yù)算會(huì)計(jì)嗎?如果不做,支付時(shí)做了預(yù)算會(huì)計(jì),資金結(jié)存這個(gè)科目會(huì)為負(fù)數(shù)的

陳詩(shī)晗老師 

2019 11/05 16:55
支付和收到都做了的
這是2筆預(yù)算會(huì)計(jì)分錄
