問題已解決
老師好!麻煩問一下異地建筑10月份開的發(fā)票,11月4號預交的稅款(問當?shù)囟悇站终f是11月份交),請問會計分錄怎么做?
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你申報10月份稅款的時候 當作是10月份預繳的 填寫附表四
預繳的分錄 借:應交稅費-預繳增值稅 貸;銀行存款
2019 11/07 10:51
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2019 11/07 10:52
那銀行流水是11月份的。
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2019 11/07 10:53
走的是基本賬戶
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2019 11/07 10:54
沒事 因為你的程序有問題 應該是先預繳再開票 賬務處理按照正規(guī)的來 10月份入賬的時候掛個往來過度以下
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2019 11/07 10:56
10月份開票錢去當?shù)囟悇站诸A交去了,他們說先開票11月份交。
老師,怎么掛往來呢?
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軼塵老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 11/07 10:58
10月份 借:應交稅費-預繳增值稅 貸;其他應付款-稅金
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2019 11/07 10:59
好的,謝謝老師
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2019 11/07 11:01
不客氣 如果幫到你 請打五星好評
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