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上年度印花稅多計(jì)提能直接 借營(yíng)業(yè)稅金及附加 紅字 貸應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 紅字
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速問速答你好,嗯嗯可以的呢
2019 11/21 14:11
84785039
2019 11/21 14:11
要涉及到以前年度損益調(diào)整嗎,因?yàn)槭巧夏甓鹊?/div>
王晶老師
2019 11/21 14:13
這個(gè)紅沖完之后,把稅金及附加,轉(zhuǎn)入以前年度損益
84785039
2019 11/21 14:16
最后結(jié)轉(zhuǎn)損益,稅金及附加不就結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了嗎
借:本年利潤(rùn)
貸:稅金及附加
王晶老師
2019 11/21 14:17
轉(zhuǎn)入以前年度損益之后,在轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配
84785039
2019 11/21 14:20
能把具體的分錄過程告訴我嗎
王晶老師
2019 11/21 14:22
借利潤(rùn)分配,貸以前年度損益
84785039
2019 11/21 14:27
可以不涉及以前年度損益,只做一筆
借營(yíng)業(yè)稅金及附加 紅字
貸應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 紅字
王晶老師
2019 11/21 14:28
那也要轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配的
84785039
2019 11/21 14:29
那是再做一筆這個(gè)分錄
借利潤(rùn)分配,貸以前年度損益
金額紅字嗎
王晶老師
2019 11/21 14:30
嗯嗯,可以直接借利潤(rùn)分配,貸稅金及附加
84785039
2019 11/21 14:37
完整的分錄是不是這樣
借營(yíng)業(yè)稅金及附加 紅字
貸應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 紅字
借利潤(rùn)分配 紅字
貸營(yíng)業(yè)稅金及附加 紅字
王晶老師
2019 11/21 14:39
嗯嗯,是的呢,是這樣的
84785039
2019 11/21 14:40
如果少計(jì)提也是一樣做的嗎
王晶老師
2019 11/21 14:40
嗯嗯,也是一樣做的呢
84785039
2019 11/21 14:47
是利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎
王晶老師
2019 11/21 14:48
嗯嗯嗯嗯是的,是的呢
84785039
2019 11/21 14:55
不用再涉及以前年度損益調(diào)整了吧
84785039
2019 11/21 14:57
摘要怎么寫
84785039
2019 11/21 15:04
摘要可以寫沖減上年度稅金及附加
王晶老師
2019 11/21 15:15
嗯嗯,可以這樣寫的呢
84785039
2019 11/21 15:36
那能只做我那一筆分錄嗎,因?yàn)槎惤鸺案郊颖驹聲?huì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),年末本年利潤(rùn)不還是要結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配
王晶老師
2019 11/21 15:37
不可以,這個(gè)是要區(qū)分的
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