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老師,想問一下,**單位給我們錢付材料款,借銀行存款,貸預收。我們給供應商付錢,借預收,貸預付,借預付,貸銀行,等收到發(fā)票借工程施工,貸啥?我這樣流程對不對,我這個是內(nèi)賬,這個賬我不知道怎么記清楚

84785014| 提問時間:2019 12/02 17:31
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你付給供應商錢不對,應該是借應收貸銀行,你收到**方的錢是要掛往來的,借銀行貸其他應付款
2019 12/02 18:04
84785014
2019 12/02 18:04
老師,你能不能吧所有分錄給我寫一下,謝謝
樸老師
2019 12/02 18:09
這個的分錄就是跟你們自己的工程是一樣的,只不過你欠了**方的錢,做分錄借銀行貸其他應付款,然后有了收入之后還**方錢,剩余的應該給**方的讓他給你開發(fā)票,你入工程施工
84785014
2019 12/02 18:10
就是不能掛預收是吧。。預付都對著呢,是不是
樸老師
2019 12/02 18:11
是的,你上面的做的不對,按我說的來
84785014
2019 12/02 18:36
我想了一下,**方給我們錢,就是讓我們付材料款的,到最后不需要給他的,不用掛其他應付款吧
樸老師
2019 12/02 18:37
要掛,你最后要用你收到的工程款給他回款,你不能做成**的,**是違法的
84785014
2019 12/02 19:31
我知道,這是內(nèi)賬老師,外賬不是這么做的
樸老師
2019 12/02 19:38
內(nèi)賬的話就直接按實際的來
84785014
2019 12/02 19:39
我就說這個科目怎么用。感覺我用的不對。可以給我說一下分錄么
樸老師
2019 12/02 19:39
你直接用你的往來來做就行了,你賺的錢做收入
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