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老師 我上月開票但是有發(fā)票打印有誤 只是紙票作廢了 系統(tǒng)沒有作廢, 那我這個月印花稅應(yīng)該按那個金額繳納 我本月開票的金額 還是本月開票減去開錯的金額后繳納? 開錯的 我這個月沖紅

84785034| 提問時間:2019 12/04 10:51
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
這個發(fā)票由于上月沒有在系統(tǒng)中作廢,這個月要開具紅字發(fā)票了。 在申報本月增值稅時,會減去這張紅字發(fā)票的銷售額的。
2019 12/04 10:56
84785034
2019 12/04 11:20
是 所以我問這個月我申報上個月的稅 印花稅怎么交?按那個金額交才是對的
張艷老師
2019 12/04 11:24
印花稅是要按合同金額申報的,如果沒有簽訂合同的話,應(yīng)該按”正確的發(fā)票金額“申報印花稅。
84785034
2019 12/04 11:37
我們是建筑企業(yè) 我是按開票來申報印花稅 比較有些合同和審計金額不一樣 按正確的發(fā)票金額來申報 那老師的意思是我 我這個月開了110萬的票 實際上只開100萬才是對的 就按100萬來申報了對嗎
張艷老師
2019 12/04 13:47
不是的,是按110萬開票金額申報印花稅的。您要是按100萬申報的話,到時開具110萬發(fā)票,還要再申報10萬的印花稅。
84785034
2019 12/04 14:06
那樣我印花稅不久多交了嘛?
張艷老師
2019 12/04 14:13
您開具了110萬的發(fā)票,按這個數(shù)字申報印花稅,怎么會多交呢。
84785034
2019 12/04 14:20
還有10萬是錯的 我要作廢上個月沒有作廢的 這個月沖紅了 ?這個不就是多交的嘛
張艷老師
2019 12/04 14:22
這樣的話,您就按正確的開票金額申報就行。比如100萬是正確的應(yīng)開票的數(shù)字,就按這個數(shù)字申報就是了。
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