問題已解決
老師,把月末的銷項稅額和進項稅額轉入未交增值稅,怎么做分錄
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1、收到進項:借:應繳稅費 -- 應繳增值稅 -- 進項稅,
2、開出增值稅發(fā)票:貸:應繳稅費 -- 應繳增值稅 --銷項稅銷項,
銷項稅銷項 - 進項 = 本月 應該交稅金(銷項和進項在“應繳稅費 -- 應繳增值”一個賬戶上,余額可能是正數或負數。
月末都要將余額轉入:《應繳稅費 -- 未交增值稅》科目,月末,《應繳稅費 -- 應繳增值稅》科目余額應該是0),
3、如果,月末《應繳稅費 -- 應繳增值稅》科目余額是正數(余額在貸方)則:
借:應繳稅費 -- 應繳增值稅 -- 轉出未交增值稅,貸:應繳稅費 -- 未交增值稅,
如果,月末《應繳稅費 -- 應繳增值稅》科目余額是負數(余額在借方)則:
借:應繳稅費 -- 未交增值稅
貸:應繳稅費 -- 應繳增值稅 --轉出未交增值稅,
4、如果月末《應繳稅費 -- 未交增值稅》余額在借方(負數)說明該余額要下月留抵;
如果月末《應繳稅費 -- 未交增值稅》余額在貸方(正數)說明該余額就是本月要交稅的數額;
5、繳稅后:
借:應繳稅費 -- 未交增值稅,貸:銀行存款
2019 12/05 08:30
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