問題已解決
老師你好:請問物業(yè)公司到年末應(yīng)收未收到的物業(yè)費還需要確認收入嗎?如果需要具體分錄怎么做?
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你好!
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅
2020 01/01 22:40
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2020 01/01 22:41
現(xiàn)在確認增值稅了明年開票時又怎么處理
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蔣飛老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 01/01 22:48
明年開票時
1.先沖減原來的分錄
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅
(金額用負數(shù)表示)
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蔣飛老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 01/01 22:49
2.然后再根據(jù)發(fā)票做分錄
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅
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