当前位置:财税问题 >
實(shí)務(wù)
问题已解决
增值稅普通發(fā)票開具了錯(cuò)誤,跨月紅沖怎么填寫申報(bào)表



就是用正數(shù)銷售額抵減負(fù)數(shù)銷售額后的金額填寫到申報(bào)表就是了。
2020 01/03 12:14

84785045 

2020 01/03 12:15
是一樣的金額就零申報(bào)就可以了對吧

張艷老師 

2020 01/03 12:16
是的,是這樣理解的。

84785045 

2020 01/03 13:05
好的,謝謝老師

張艷老師 

2020 01/03 13:20
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,能幫到您就是最好了!
