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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師您好,我們單位公積金單位付400元,員工個(gè)人付400元,銀行共計(jì)800元,計(jì)提時(shí):借:管理費(fèi)用公積金400貸:應(yīng)付職工薪酬住房公積金400 交納時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬住房公積金400 其他應(yīng)付款400 貸:銀行存款800 老師麻煩看下對(duì)嗎
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你好,對(duì)的,您的處理是對(duì)的。
2020 02/09 10:33
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2020 02/09 10:37
老師您好:其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收賬款都可以
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2020 02/09 10:40
老師您好:剛才寫(xiě)錯(cuò)了,我的意思是其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款都可以嗎
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立紅老師 
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2020 02/09 10:44
你好,是的,如果您單位是先發(fā)工資后交保險(xiǎn)就用其他應(yīng)付款,如果是先交保險(xiǎn)后發(fā)工資 ,是用其他應(yīng)收款。
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2020 02/09 10:58
那老師我們集團(tuán)公司只設(shè)置了一個(gè)其他應(yīng)付款,沒(méi)設(shè)置其他應(yīng)收款那我可以怎么做分錄呢
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立紅老師 
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2020 02/09 10:59
你好,那您應(yīng)用其他應(yīng)付款核算,沒(méi)有關(guān)系,最終其他應(yīng)付款一借一貸是平的。
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2020 02/09 14:56
老師我不知道這樣是平了
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立紅老師 
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2020 02/09 15:01
你好,老師我不知道這樣是平了——沒(méi)有理解您意思呢?
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