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實(shí)務(wù)
问题已解决
您好,請(qǐng)問(wèn)假設(shè)以前年度有稅務(wù)虧損(100萬(wàn))確認(rèn)了25萬(wàn)遞延所得稅資產(chǎn),今年彌補(bǔ)以前年度虧損,分錄這樣做對(duì)嗎: 借:所得稅費(fèi)用-遞延所得稅 25 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 25 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 25 所得稅費(fèi)用-當(dāng)期所得稅 25



你好,同學(xué)。是的,分錄處理 是對(duì)的
2020 02/17 18:21
