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實(shí)務(wù)
問題已解決
企業(yè)在匯算清繳時(shí),收入調(diào)增了400萬,會(huì)計(jì)憑證怎么做賬?需要做嗎?
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速問速答你好,匯算是調(diào)表不調(diào)整賬的,調(diào)完正常交所得稅就好了
2020 03/02 17:26
84785042
2020 03/02 17:27
那第二年這400萬又開票了,計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,怎樣做賬調(diào)整這重復(fù)的400萬呢?
玲老師
2020 03/02 17:31
沒有票的收入,你賬上記了收入,你可以按無票收入來申報(bào),這就沒有稅會(huì)差異了
84785042
2020 03/02 17:37
這400萬后面又開了票!之前調(diào)增的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是不是應(yīng)該計(jì)入以前年度損益調(diào)整
玲老師
2020 03/02 17:40
開票的收入正常記在開票的當(dāng)期,有納稅調(diào)整的在匯算清繳時(shí)填寫調(diào)整表就可以,
84785042
2020 03/02 17:52
這樣就重復(fù)計(jì)了400萬??!
玲老師
2020 03/02 18:06
你前面是不是按無票收入申報(bào)的,把無票收入分錄 紅沖了,再做正確金額的分錄
84785042
2020 03/02 18:11
沒有申報(bào)增值稅,只有在匯算的時(shí)候調(diào)整了400萬
84785042
2020 03/02 18:12
也就是這個(gè)收入再匯算的時(shí)候已經(jīng)交了所得稅了。
玲老師
2020 03/02 18:19
沒有申報(bào)增值稅那咋記重了呢,不理解,你是當(dāng)年記收入沒有報(bào)增值稅嗎 ?
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