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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好,我想咨詢下,注銷公司時(shí)候,其他應(yīng)付款還欠法人的錢,這個(gè)怎么處理???
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,如果沒(méi)有投資款的話,你可以轉(zhuǎn)投資款。
2020 03/07 10:17
84785006
2020 03/07 10:22
老師具體分錄怎么做?。?/div>
郭老師
2020 03/07 10:25
借其他應(yīng)付款貸實(shí)收資本。
84785006
2020 03/07 10:28
哦哦,明白了,老師在問(wèn)問(wèn)您,就是賬上還有點(diǎn)庫(kù)存,該怎么處理?
郭老師
2020 03/07 10:29
實(shí)際有庫(kù)存嗎?是的話銷售出去。
84785006
2020 03/07 10:30
實(shí)際沒(méi)有庫(kù)存了,但賬上一直掛著
郭老師
2020 03/07 10:32
什么原因掛賬,是不是之前少做了收入或者是少做了成本。
84785006
2020 03/07 10:34
都沒(méi)少記,就是進(jìn)來(lái)的,沒(méi)有開(kāi)出去的,還有就是有的商品,個(gè)人買了沒(méi)有開(kāi)票
郭老師
2020 03/07 10:40
那要做無(wú)票收入的
84785006
2020 03/07 10:40
哦哦。明白了,謝謝您
郭老師
2020 03/07 10:43
不用客氣的,
84785006
2020 03/07 16:59
老師好,我想咨詢下,就是我們公司**別的公司招標(biāo),在那個(gè)國(guó)家能源e 購(gòu)網(wǎng),每次有個(gè)平臺(tái)服務(wù)費(fèi)300元,用我公司公戶支付,但是票開(kāi)給對(duì)方公司了,這個(gè)賬務(wù)怎么處理啊?
郭老師
2020 03/07 17:05
還能退回來(lái)嗎
不能的話你正常做費(fèi)用
不能稅前扣除
84785006
2020 03/07 17:10
不能了,我們公司沒(méi)有資質(zhì)投標(biāo),用別的公司的名義,但是付費(fèi)用的我們公戶,票開(kāi)給對(duì)方
84785006
2020 03/07 17:10
老師不能稅前扣除,怎么做分錄啊
84785006
2020 03/07 17:11
現(xiàn)在我拿著銀行單做賬
郭老師
2020 03/07 17:11
借管理費(fèi)用貸銀存
84785006
2020 03/07 17:14
您說(shuō)的不能稅前扣除,在所得稅匯算在調(diào)整嗎?
郭老師
2020 03/07 17:22
你好,是的,
84785006
2020 03/07 17:39
好的,謝謝老師
郭老師
2020 03/07 17:40
不用客氣的,
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