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老師,我想請問一下就是,我們購買了供應商1000的貨款,然后對賬的時候扣掉供應商給我們的返點3%30元,實付970。未開票。這個賬要怎么做?

84785007| 提問時間:2020 03/18 10:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 借;庫存商品等科目1000,貸;應付賬款 1000 借;應付賬款1000,貸;銀行存款970,其他業(yè)務收入,應交稅費——應交增值稅
2020 03/18 10:47
84785007
2020 03/18 10:48
這個返點計入其他業(yè)務收入嗎
鄒老師
2020 03/18 10:48
你好,是的,返點是通過其他業(yè)務收入科目核算的
84785007
2020 03/18 10:53
老師,那這個怎么理解呀,我有點搞不明白了,一下作為成本,一下作為收入
鄒老師
2020 03/18 10:56
你好,如果是商業(yè)折扣,才是沖減成本的 這里是返點收入,應當計入其他業(yè)務收入科目核算才是的
84785007
2020 03/18 11:06
商業(yè)折扣和返點有什么區(qū)別老師
鄒老師
2020 03/18 11:06
你好 商業(yè)折扣是打折銷售 而返點是根據(jù)合同約定給予一定比例的款項減免
84785007
2020 03/18 11:14
是的,我們這個返點就是合同上面有的對賬的時候扣貨款的3%來返點
鄒老師
2020 03/18 11:18
你好,是針對這個問題還有什么疑問嗎? 商業(yè)折扣是發(fā)生 的時候就按扣除商業(yè)折扣之后 的金額入賬
84785007
2020 03/18 11:21
沒有,疑問了,謝謝老師
鄒老師
2020 03/18 11:21
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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