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# 提問 #用友T3財(cái)務(wù)報(bào)表怎么調(diào)不讓預(yù)收款借方合并到應(yīng)收款?謝謝 求操作步驟 不要讓我找售后 我需自己操作 求步驟

84785007| 提问时间:2020 03/20 22:18
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职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
1.打開財(cái)務(wù)報(bào)表模版,在格式狀態(tài)下,找到應(yīng)收賬款科目,雙擊公式單元,清空內(nèi)容2.函數(shù)向?qū)?函數(shù)分類選中“用友賬務(wù)函數(shù)”,函數(shù)名選擇“期末”-下一步-參照-科目選擇“應(yīng)收賬款”,方向選擇“默認(rèn)”-確定-確定3.保存模版后重新錄入關(guān)鍵字取數(shù)即可
2020 03/21 07:26
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