問題已解決
老師,你好,上月多計提2000元工資,現(xiàn)在支付,怎樣出分錄呢?
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借:應(yīng)付職工薪酬---工資 2000
帶:銀行存款 2000
2020 03/27 16:17
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2020 03/27 16:20
是多計提了。
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王超老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/27 16:24
是的,你們上個月是多計提
借:管理費用/銷售費用等 多了2000
帶:應(yīng)付職工薪酬 多了2000
那么你們這個月就少計提2000元,然后支付的時候
借:應(yīng)付職工薪酬
帶:銀行存款
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2020 03/27 16:31
沖減上月多計提的工資 ,借:管理費用-工資負數(shù),貸:應(yīng)付工資——工資 負數(shù),可以嗎?
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王超老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/27 16:32
可以的,你作為更正差錯來做這筆分錄。另外一種是根據(jù)差額來調(diào)整,這兩種做法都是可以的
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