問題已解決
個(gè)體工商戶,1月開票4萬多是按百分之3稅率,3月開票8千是按百分之1稅率 那么季度申報(bào)的時(shí)候金額怎么填寫呢
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您好,3%的按以前正常申報(bào);1%按以下:
小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次。
注意:
對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
2020 04/09 22:52
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84784976 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2020 04/10 08:01
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2020 04/10 08:09
我們是個(gè)體戶未達(dá)到起征點(diǎn) 不用交稅的,也要這樣填寫那
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縈縈老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/10 08:19
您好,如果是未達(dá)到起征點(diǎn),填9、10、17、18欄次;應(yīng)將銷售收入與免稅額填寫至的“免稅銷售額”(9欄)、“小微企業(yè)免稅銷售額”(10欄)、 “本期免稅額”(17欄)和“小微企業(yè)免稅額”(18欄)等欄次。
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