問題已解決
老師,這道題咋做,求解
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會計分錄如下:
借:固定資產(chǎn) 1200000
應交稅費-應交增值稅-進項稅額 192000
貸:銀行存款 1392000
借:原材料 560000
應交稅費-應交增值稅-進項稅額 89600
貸:應付賬款 649600
借:原材料 530000
貸:應付票據(jù) 530000
借:銀行存款 400000
貸:固定資產(chǎn)清理 344827.57
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 55172.41
2020 04/11 14:11
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王茫茫老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/11 14:13
本月應交增值稅: 上月未交+本月銷項-本月進項 = 360000+55172.41-192000-89600 =133572.41
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