问题已解决
請問去年的發(fā)票今年2月才拿回來,去年的,管理費用差旅費應該怎么做賬呢? 1.去年 借管理費用 貸其他應付款 今年再 借其他應付款 貸現金 2.還是去年做 借管理費用 貸現金 然后今年取得發(fā)票貼在去年



您好
請問發(fā)票金額跟去年分錄金額一致么
2020 04/13 10:24

84785013 

2020 04/13 10:25
有一筆一樣,有一筆不同

bamboo老師 

2020 04/13 10:28
一樣的可以把發(fā)票附在分錄后面
不一樣的要把差額部分入賬

84785013 

2020 04/13 10:30
去年的管理費用是3600元,可是今年開回來是4500。多出的900是今年的費用,對方一定要開在一起怎么處理呢

bamboo老師 

2020 04/13 10:30
那今年的900 就直接
借:管理費用 900
貸:其他應付款 900

84785013 

2020 04/13 10:38
如果去年的發(fā)票沒有拿回來,是不是只能做借管理費用 貸其他應付款 還是說也可以 借管理費用 貸現金 取回發(fā)票貼后面就好

bamboo老師 

2020 04/13 10:39
先做
借:管理費用
貸:其他應付款-暫估

84785013 

2020 04/13 10:40
不能貸 現金嗎?然后直接取回貼后面就可以啦

bamboo老師 

2020 04/13 10:43
沒有收到發(fā)票的時候 最好不要直接貸現金
您付款了就寫
借:其他應付款
貸:庫存現金
然后后期收到發(fā)票
借:其他應付款-暫估
貸:其他應付款

84785013 

2020 04/13 10:55
要是沒有給錢先做:
借管理費用
貸其他應付款 暫估
等到今年取回就
借其他應付款 暫估
貸現金或者銀行存款

bamboo老師 

2020 04/13 10:55
這樣寫分錄也可以的

84785013 

2020 04/13 10:57
要是去年費用發(fā)票今年取不回來,怎么處理呢,需要匯算清繳調增嗎

bamboo老師 

2020 04/13 10:58
分錄不調整 匯算納稅調整

84785013 

2020 04/13 11:06
匯算一定要調整嗎?要是今年做了年度損益調整還需要嗎

bamboo老師 

2020 04/13 11:09
沒有發(fā)票 您做了年度損益調整也要的啊

84785013 

2020 04/13 11:44
要是去年管理費用做多了一筆,做錯了,匯算也還是要調整嗎

bamboo老師 

2020 04/13 11:44
去年管理費用做多了一筆,做錯了,匯算也還是要調整 是的
