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季度末計提了企業(yè)所得稅費用 導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平差額正好是計提的企業(yè)所得稅金額,怎么調(diào)平呢?

84785039| 提问时间:2020 04/24 09:36
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好 季末計提怎會查金額。 你是好久計提的
2020 04/24 09:38
84785039
2020 04/24 09:41
3月末計提的
meizi老師
2020 04/24 09:42
你好 那不會不平的 你所得稅計提了月末都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去的
84785039
2020 04/24 09:44
不是當(dāng)月計提下個月繳費了才結(jié)轉(zhuǎn)嗎
meizi老師
2020 04/24 09:45
你好 月末要結(jié)轉(zhuǎn)損益科目的 你沒結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84785039
2020 04/24 09:48
計提的所得稅沒有結(jié)轉(zhuǎn),如果結(jié)轉(zhuǎn)了資產(chǎn)負(fù)債表是平的 提現(xiàn)的稅費對不上了正好稅費差交企業(yè)所得稅的
84785039
2020 04/24 09:49
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費那里就不能體現(xiàn)出來要交的企業(yè)所得稅
meizi老師
2020 04/24 09:52
你好 你還沒繳納稅費 你的應(yīng)交稅費 就會在貸方 你繳納了就平了
84785039
2020 04/24 10:10
昨天問的一個老師說當(dāng)月計提下月結(jié)轉(zhuǎn),今天的老師說當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn),到底那個月結(jié)轉(zhuǎn)麻煩老師再確認(rèn)下吧
meizi老師
2020 04/24 10:13
你好 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益科目 是當(dāng)月月末結(jié)轉(zhuǎn) 不會下月的
84785039
2020 04/24 10:21
季末當(dāng)月計提 借: 所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 如果當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸方:所得稅費用 如果當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)了資產(chǎn)負(fù)債表是不體現(xiàn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅的金額的
84785039
2020 04/24 10:25
結(jié)轉(zhuǎn)錯了 結(jié)轉(zhuǎn)是 借:本年利潤 貸:所得稅費用 那利潤表所得稅費用那里就是空的了吧
meizi老師
2020 04/24 10:30
你好 季末當(dāng)月計提 借: 所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)是做 借本年利潤貸所得稅費用 。 不是 如果當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸方:所得稅費用這個分錄
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