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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年多記了管理費(fèi)用兩萬多,已經(jīng)納稅調(diào)增補(bǔ)稅,都需要做什么賬務(wù)處理?
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您好 具體什么情況
2020 04/25 21:09
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文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/25 21:09
您的意思沒有發(fā)票的是嗎
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文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/25 21:10
是實(shí)際發(fā)生的嗎,還是就是預(yù)估的
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2020 04/25 21:13
是去年的成本票兩萬多,又重復(fù)記入了管理費(fèi)用,今年匯算清繳時才發(fā)現(xiàn),匯算清繳已調(diào)增,現(xiàn)在我的財(cái)務(wù)報表上結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤因?yàn)槎嘤浀倪@些費(fèi)用出了負(fù)數(shù),我想問問我需要做什么處理調(diào)整這個情況
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2020 04/25 21:16
我的賬和是按錯誤的多記的那個數(shù)記的,財(cái)務(wù)報表也是按那個錯誤的報的,都說調(diào)表不調(diào)賬,但期末未分配利潤是累計(jì)的,我不明白我現(xiàn)在是否需要更正,怎么做賬務(wù)處理
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文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/25 21:23
那您就把重復(fù)計(jì)的沖了 管理費(fèi)用科目永以前年度損益調(diào)整科目
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2020 04/25 22:54
請問具體分錄怎樣做?
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文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/26 06:04
借銀行存款等貸以前年度損益調(diào)整,以前年度損益調(diào)整貸利潤分配--未分配利潤
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2020 04/26 10:31
以前年度損益調(diào)整這個科目小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則可以使用是嗎
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文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/26 10:37
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的不用,可以直接用利潤分配--未分配利潤,借銀行存款貸利潤分配--未分配利潤
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2020 04/26 10:39
直接調(diào)整未分配利潤不用付憑證是嗎?
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2020 04/26 10:41
補(bǔ)的所得稅也直接計(jì)入未分配利潤對嗎?
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2020 04/26 10:41
在摘要里面可以寫沖減某年某月幾號記賬憑證
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