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上年的稅收滯納金記入管理費用,今年發(fā)現(xiàn)記錯,要如何做賬?如果金額不大可以不調(diào)整嗎?
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速問速答你好,這樣做調(diào)整分錄
借;以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外支出,貸;以前年度損益調(diào)整——管理費用
金額不大也需要調(diào)整的
2020 05/15 11:35
84785019
2020 05/15 11:39
借貸都是以前年度損益調(diào)整?
鄒老師
2020 05/15 11:40
你好,是的,借貸方一級科目都是以前年度損益調(diào)整,然后二級設(shè)置相應(yīng)的明細(xì)科目核算
84785019
2020 05/15 11:57
老師,借營業(yè)外支出 貸以前年度損益調(diào)整 可以嗎?
84785019
2020 05/15 11:58
月末 以前年度損益調(diào)整 要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,是轉(zhuǎn)到 未分配利潤嗎?
鄒老師
2020 05/15 12:02
你好,不可以這樣處理(借營業(yè)外支出 ,貸以前年度損益調(diào)整)
以前年度損益調(diào)整需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的
84785019
2020 05/15 12:04
那上年記錯的滯納金只能按照您說的分錄調(diào)整?沒有其他方式?
鄒老師
2020 05/15 12:09
你好,是的,是這樣的
84785019
2020 05/15 12:11
1月印花稅滯納金計入了管理費用,這個月發(fā)現(xiàn)做錯,賬務(wù)處理是 借:營業(yè)外支出 貸:管理費用 (借方紅字 或者 貸方數(shù)) 對嗎?
鄒老師
2020 05/15 12:11
你好,是的,當(dāng)年是這樣調(diào)整的
84785019
2020 05/15 12:15
好的,謝謝老師,對了 管理費用 那個金額,計入 借方或者貸方都可以哈
鄒老師
2020 05/15 12:49
你好,管理費用計入借方負(fù)數(shù)或者貸方正數(shù),這兩種方式都是可以的
84785019
2020 05/15 13:18
老師,還是我第一個問題,上年的滯納金,今年發(fā)現(xiàn)記錯這個。
不是借貸雙方都計入 以前年度損益調(diào)整 嗎,但是公司的以前年度損益只用的是一級科目,沒有設(shè)二級科目,這種情況, 借:以前年度損益調(diào)整 5.00(沒有二級科目) 貸:前年度損益調(diào)整 5.00(沒有二級科目) ,這樣可以嗎?
而且以前年度損益調(diào)整公司之前已經(jīng)用過了,如果設(shè)二級科目會有影響的。
鄒老師
2020 05/15 13:27
你好,以前年度損益調(diào)整不可以沒有二級科目的
上年把營業(yè)外支出計入了管理費用核算,調(diào)整分錄是
借;以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外支出,貸;以前年度損益調(diào)整——管理費用
結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外支出
借;以前年度損益調(diào)整——管理費用,貸; 利潤分配——未分配利潤
84785019
2020 05/15 14:47
老師,為什么調(diào)整上年的稅收滯納金不能從營業(yè)外支出調(diào)整,要從以前年度損益調(diào)整?。?
營業(yè)外支出的話是要調(diào)增吧,以前年度損益調(diào)整呢,只是在月末結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤吧?
老師辛苦您再幫我解答下,謝謝
鄒老師
2020 05/15 15:05
你好
1,跨年的損益事項,不能直接通過損益科目核算,而是應(yīng)當(dāng)通過以前年度損益調(diào)整科目核算
2,營業(yè)外支出需要做納稅調(diào)增處理,會計上月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤
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