问题已解决

差額征稅,按收入核定的,報企業(yè)所得稅主營業(yè)務應該填哪個數(shù)?

84784998| 提问时间:2020 05/28 20:49
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
主營業(yè)務收入加其他業(yè)務收入加營業(yè)外收入。
2020 05/28 20:49
郭老師
2020 05/28 20:49
收入是差額之前的。
84784998
2020 05/28 20:54
意思是填企業(yè)所得稅表中主營業(yè)務收入不是差額后的管理費?
84784998
2020 05/28 20:54
因為去年是按收入核定10%的,我是按利潤表中的主營業(yè)務收入和營業(yè)外收入來繳費的,昨天前會計過來說,應該按管理費的未稅額來繳企業(yè)所得稅[流汗]
郭老師
2020 05/28 20:57
不是 差額前的
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:59

      免费领取