当前位置:财税问题 >
實(shí)務(wù)
问题已解决
就是19年有一張進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)認(rèn)證抵稅了,3月讓紅沖,沖一部分,沖了的那部分也已經(jīng)交稅了,現(xiàn)在告訴我3月份給的紅沖信息數(shù)量給錯(cuò)了,在作廢重新開一張,那我之前紅沖交的稅怎么整,報(bào)過的報(bào)表是更正以前的還是改現(xiàn)在的



你好 你之前紅沖繳納的稅費(fèi) 你現(xiàn)在開錯(cuò)誤了就在開藍(lán)字發(fā)票來沖了。 在開紅字發(fā)票 報(bào)表之前報(bào)過了 就改現(xiàn)在的
2020 05/29 12:53
