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收到甲方打得工程款,可以直接確認收入嗎 麻煩看下分錄對不對 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入-工程結算 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學,你好,收到甲方款,借銀行存款,貸應收賬款
2020 06/02 19:40
84785040
2020 06/02 19:41
要先從應收賬款過渡再結轉到主營業(yè)務收入嗎
小葉老師
2020 06/02 19:50
你們是以開票還是以進度確認收入
84785040
2020 06/02 19:53
老師,是之前的賬做錯了,本來應該是預收賬款的,當時直接計算了增值稅繳納了稅款,現在只能把預收賬款當做收入來確認了,所以想以對方打得款直接確認收入
小葉老師
2020 06/02 20:16
同學,你好,那可以做借銀行存款,貸預收賬款,稅金,等開票再確認,如果你們是按進度的話可以確認收入
84785040
2020 06/02 20:19
但是已經繳稅了
做結算的分錄正常應該是:
借:銀行存款
借:預收賬款
貸:工程結算
但由于當時的預收款項價稅分離了,比如說100價稅分離后預收款項就變成了91,增值稅9,那我這個分錄和工程結算的總金額就對不上了,應該怎么調整才對,老師幫忙指導一下,今天問的其他老師都要我把這個預收款項確認收入調賬
小葉老師
2020 06/02 22:12
借銀行存款,貸預收賬款,稅金,待開票時再把預收賬款轉入營業(yè)收入或者工程結算
84785040
2020 06/02 22:22
老師我是這樣做的麻煩您指導一下,收到甲方打得款項,應該做預收賬款處理,當時錯誤的計算了增值稅并繳納了稅款
當時做的分錄是借:銀行存款109萬 貸:預收賬款100萬 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額9萬
現在辦理結算時甲方打給我們的款我們要給她開具發(fā)票,而且做結算分錄時不是要沖銷預收賬款的分錄嗎,一共辦理300萬結算,應該做的分錄如下:
借:銀行存款191萬
借:預收賬款 100萬
貸:工程結算 300
這樣您看下,由于當時9萬計算了稅款,變成應交稅費-應交增值稅科目了,預收賬款只有100萬,這樣跟結算的金額就對不上了
小葉老師
2020 06/02 23:23
同學,你好,你的工程結算應該是不含稅的
84785040
2020 06/02 23:26
老師,甲方給我們的結算款是含稅的,您看這樣做行不行
借:銀行存款191萬
借:預收賬款 100萬
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 9萬
貸:工程結算 273
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 27萬
小葉老師
2020 06/02 23:36
可以,借方的銷項稅用貸方負數表示
84785040
2020 06/03 11:44
借方的銷項稅用貸方負數表示,這個沒看懂,是在借方就需用用負數表示銷項稅額嗎
小葉老師
2020 06/03 14:20
借:銀行存款191萬
借:預收賬款 100萬
貸:工程結算 273
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 27-9=18萬
84785040
2020 06/03 14:27
預收賬款的應交稅費分錄就直接省略不用管了嗎
小葉老師
2020 06/03 14:31
嗯,不用管了,直接合并
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