問題已解決

對公賬戶轉(zhuǎn)到法人,備注了借款?這樣不對的哦?是不是要備注提現(xiàn)啊? 對公賬戶的錢拿出來應(yīng)該要怎么操作合理?具體點(diǎn)的操作

84784961| 提問時(shí)間:2020 06/11 12:54
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)備注借款可以這個(gè),你要是取現(xiàn)只能單位結(jié)算卡和現(xiàn)金支票才可以提取現(xiàn)金,別的只能做借款
2020 06/11 12:57
84784961
2020 06/11 13:57
那每個(gè)月借款那么多沒事?
maize老師
2020 06/11 14:04
這個(gè)記得用于公司或者是年底還就可以
84784961
2020 06/11 14:09
老板都拿出來七七八八用掉嘍? 不能備注現(xiàn)金啊? 平時(shí)公司付的錢都老板付的,我賬務(wù)里面都是其他應(yīng)付款,我可以抵沖里面,可錢提出去多了,付錢的發(fā)票沒那么多啊,抵沖不了那么多錢?
maize老師
2020 06/11 14:19
需要先做借款,后續(xù)沖掉這個(gè),那可以白條做,匯算清繳納稅調(diào)增,你不做話,年底叫老板轉(zhuǎn)回下之后再轉(zhuǎn)出
84784961
2020 06/11 15:01
白條什么意思? 不能備注提備用金 年底抵消其他應(yīng)付款再轉(zhuǎn)回來下是嗎
maize老師
2020 06/11 15:07
就是你們不是沒有發(fā)票,實(shí)際又用于公司嗎,那這個(gè)實(shí)際用于公司,你買東西總有收據(jù)吧,這個(gè)貼后面沖掉,借xx費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 年底抵消其他應(yīng)付款再轉(zhuǎn)回來下 你不做這個(gè)業(yè)務(wù)年底就轉(zhuǎn)回
84784961
2020 06/11 15:28
沒發(fā)票可以做費(fèi)用嗎?好多哦,那零零散散的 6月我就轉(zhuǎn)為小規(guī)模了,也需要那么嚴(yán)格操作嗎?
maize老師
2020 06/11 15:34
可以的,只是需要匯算清繳納稅調(diào)增,查賬是是一樣的,和一般納稅人
84784961
2020 06/11 16:30
哦,做賬方式也是一樣,每月做賬報(bào)稅 就是發(fā)票抵扣專票可以低扣,普票不能抵扣
maize老師
2020 06/11 16:33
是的,是的,增值稅沒有三級(jí)科目了,你有就用未交增值稅這個(gè)
84784961
2020 06/11 16:38
未交增值稅您指的是我是小規(guī)模收到專票中稅額這塊記錄到未交增值稅里面是嗎
maize老師
2020 06/11 16:44
不是,你開出發(fā)票做借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,本來做應(yīng)交增值稅的
84784961
2020 06/11 16:51
哦,收到專票發(fā)票就不需要做
maize老師
2020 06/11 16:59
收到專票做價(jià)稅合計(jì)做成本和費(fèi)用,沒有進(jìn)項(xiàng)稅額
84784961
2020 06/11 17:01
好的,感謝
maize老師
2020 06/11 17:11
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~