問題已解決
增值稅減免稅申報明細表:“減稅項目”第1行“合計”第4列=主表第23行“一般貨物、勞務和應稅服務”列“本月數(shù)”+即征即退項目列“本月數(shù)”。 請問老師這是什么原因
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你減免表截圖給我看看,和你主表截圖看看
2020 06/13 07:38
84785033
2020 06/13 08:22
老師你看看
maize老師
2020 06/13 08:30
2.3.4列需要填寫2801、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》:
需要將當期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。
2、《增值稅減免稅申報明細表》:
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。
84785033
2020 06/13 08:43
不是不用填寫減免的這個表嗎。也得填寫嗎
maize老師
2020 06/13 09:06
需要填寫,需要填寫