問題已解決
(一)某生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅率13%,2019年12月有關生產經(jīng)營業(yè)務如下: 1.銷售甲產品給某大商場,開具增值稅發(fā)票,取得不含稅銷售額60萬元; 2.銷售乙產品,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額25萬元; 3.購進貨物取得增值稅發(fā)票,支付的貨款40萬元,貨物驗收入庫; 計算該企業(yè)本月應繳納的增值稅稅額。
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你好
計算該企業(yè)本月應繳納的增值稅稅額。
銷項稅額(60*13%加上25/(1加上13%)*13%)一進項稅額40*13%
2020 06/29 10:07
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