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資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)不平衡,差額是待處理財產(chǎn)損益的金額,待處理財產(chǎn)損益有期初數(shù)在借方請問怎么處理

84784976| 提问时间:2020 06/30 21:46
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,你需要查明是什么原因?qū)е碌拇幚碡敭a(chǎn)損益有余額,然后做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄,這樣才可以報報表數(shù)據(jù)調(diào)平的
2020 06/30 21:46
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