问题已解决

請(qǐng)教一下,比如5月初預(yù)付的貨款,5月底收到材料并入庫(kù),6月底對(duì)方才把發(fā)票郵寄過(guò)來(lái),這該怎么做憑證呢?謝謝

84784959| 提问时间:2020 07/03 09:11
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
2020 07/03 09:12
84784959
2020 07/03 09:21
我這樣做不對(duì)啊,來(lái)了發(fā)票就不知道該怎么處理了
FAILED
bamboo老師
2020 07/03 09:23
付款這樣寫(xiě)分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到材料: 借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-暫估 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款
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